Comune di Gaggio Montano RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 1/1 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | | | \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI| | \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI TERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI | | \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI| | FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | | |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | | | PAZIONE E DECENTRAMENTO | 0,00 | 337,50 | 55.999,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | | | LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | | | ZIONE | 220.879,11 | 25.944,01 | 207.973,89 | 4.014,40 | 29.858,26 | 88.030,00 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | | | TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 76.450,00 | 0,00 | 8.348,76 | 0,00 | 0,00 | 190.931,50 | | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | | | RIE E SERVIZI FISCALI | 57.640,00 | 877,50 | 45.348,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | | PATRIMONIALI | 0,00 | 7.828,73 | 63.433,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UFFICIO TECNICO | 359.587,41 | 40.988,27 | 27.196,02 | 0,00 | 0,00 | 6.885,25 | | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | | | RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | | | CO | 77.800,00 | 3.476,69 | 0,00 | 0,00 | 2.195,58 | 0,00 | | ALTRI SERVIZI GENERALI | 30.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 47.080,16 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 822.356,52 | 79.452,70 | 410.050,16 | 4.014,40 | 32.053,84 | 332.926,91 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE | 177.050,00 | 6.000,00 | 6.914,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | POLIZIA AMMINISTRATIVA | 0,00 | 5.900,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 177.050,00 | 11.900,00 | 23.014,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | | |CA | | | | | | | | SCUOLA MATERNA | 0,00 | 1.774,48 | 64.667,41 | 0,00 | 0,00 | 59.419,45 | | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 12.320,91 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,12 | | ISTRUZIONE MEDIA | 0,00 | 1.933,35 | 40.427,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | | | TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 13.000,00 | 355.371,74 | 0,00 | 42.334,46 | 44.302,60 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 29.028,74 | 531.966,98 | 0,00 | 42.334,46 | 107.942,17 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | CHE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | | | SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | | | CULTURALE | 0,00 | 2.800,00 | 1.322,00 | 0,00 | 23.130,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 3.800,00 | 1.322,00 | 0,00 | 23.130,00 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | | | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | | Comune di Gaggio Montano RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 2/1 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | | | \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI| | \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI TERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI | | \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI| | FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 31.750,00 | 4.215,16 | 98.841,06 | 1.194,62 | 23.522,41 | 74.089,77 | | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | | | TORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0,00 | 5.914,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 31.750,00 | 10.129,24 | 98.941,06 | 1.194,62 | 23.522,41 | 74.089,77 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 0,00 | 1.575,98 | 6.959,44 | 0,00 | 49.452,58 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 1.575,98 | 6.959,44 | 0,00 | 49.452,58 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | | DALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 21.801,77 | 55.886,25 | 2.873,36 | 0,00 | 225.054,28 | | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | | | ZI CONNESSI | 0,00 | 1.271,90 | 164.473,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 23.073,67 | 220.359,38 | 2.873,36 | 0,00 | 225.054,28 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | | |BIENTE | | | | | | | | URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | | RITORIO | 0,00 | 0,00 | 44.790,01 | 0,00 | 13.000,00 | 6.609,15 | | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 2.550,16 | 14.498,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 3.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.521,63 | | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | | | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | | SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | | | ED ALL'AMBIENTE | 0,00 | 3.002,64 | 10.320,76 | 8.160,89 | 7.270,00 | 12.913,86 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 8.552,80 | 98.608,98 | 8.160,89 | 735.270,00 | 89.044,64 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | | | FANZIA E PER I MINORI | 0,00 | 0,00 | 314.613,51 | 0,00 | 0,00 | 26.741,36 | | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | | | SONA | 28.850,00 | 140,00 | 66.283,70 | 3.439,92 | 247.194,16 | 1.989,05 | | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | | | RIALE | 0,00 | 801,81 | 21.493,45 | 0,00 | 0,00 | 8.685,77 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 28.850,00 | 941,81 | 402.390,66 | 3.439,92 | 247.194,16 | 37.416,18 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | | | NESSI | 0,00 | 2.082,04 | 1.152,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 498,17 | | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | | Comune di Gaggio Montano RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 3/1 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | | | \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI| | \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI TERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI | | \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI| | FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 2.082,04 | 1.152,00 | 0,00 | 15.200,00 | 498,17 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI | | | | | | | |PRODUTTIVI | | | | | | | | FARMACIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| | TOTALI | 1.060.006,52 | 170.536,98 | 1.794.765,50 | 19.683,19 | 1.168.198,77 | 866.972,12 | ====================================================================================================================================================== Gaggio Montano, 31/12/2008 prima riga riepilogo generale uscite titolo 1 ultima riga Comune di Gaggio Montano RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 1/2 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | | | \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVALUTAZIONE| | | | \ | IMPOSTE E TASSE | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CREDITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE | | \ | | CORRENTE | | | | | | FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | | |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | | | PAZIONE E DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.336,92 | | SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | | | LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | | | ZIONE | 12.680,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.380,45 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | | | TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 4.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.721,26 | | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | | | RIE E SERVIZI FISCALI | 3.810,00 | 44.348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.024,69 | | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | | PATRIMONIALI | 15.599,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.861,85 | | UFFICIO TECNICO | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.156,95 | | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | | | RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | | | CO | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.622,27 | | ALTRI SERVIZI GENERALI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.830,16 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 76.731,21 | 44.348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.934,55 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.614,84 | | POLIZIA AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.614,84 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | | |CA | | | | | | | | SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.861,34 | | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.041,03 | | ISTRUZIONE MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.361,18 | | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | | | TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.008,80 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.272,35 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | CHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | | | SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | | | CULTURALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.252,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.252,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | | | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | | Comune di Gaggio Montano RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 2/2 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | | | \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVALUTAZIONE| | | | \ | IMPOSTE E TASSE | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CREDITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE | | \ | | CORRENTE | | | | | | FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.573,02 | | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | | | TORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.014,08 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.587,10 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.988,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.988,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | | DALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.615,66 | | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | | | ZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.745,03 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.360,69 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | | |BIENTE | | | | | | | | URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | | RITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.399,16 | | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.048,37 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.521,63 | | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | | | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | | SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | | | ED ALL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.668,15 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.637,31 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | | | FANZIA E PER I MINORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.354,87 | | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | | | SONA | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.726,83 | | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | | | RIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.981,03 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.062,73 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | | | NESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,04 | | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298,17 | | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | | Comune di Gaggio Montano RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 3/2 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | | | \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVALUTAZIONE| | | | \ | IMPOSTE E TASSE | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CREDITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE | | \ | | CORRENTE | | | | | | FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.932,21 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI | | | | | | | |PRODUTTIVI | | | | | | | | FARMACIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| | TOTALI | 92.171,21 | 44.348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.216.683,10 | ======================================================================================================================================================